Mẫu 1099-K: Định nghĩa, công dụng và ai có nghĩa vụ báo cáo

Mẫu 1099-K: Định nghĩa, công dụng và ai có nghĩa vụ báo cáo

H&R Block

Ngày 8 tháng 10 năm 2025 15 phút đọc

Trong bài viết này:

  •                                       Lựa chọn hàng đầu của StockStory 
    

    LYFT

    -4.73%

 ETSY  

 +0.36%  

 

 

 UBER  

 -4.25%  

Bạn có kiếm tiền qua thị trường trực tuyến (như Etsy hoặc Poshmark), trang đấu giá (như eBay hoặc eBid), lái xe cho dịch vụ chia sẻ xe (như Uber hoặc Lyft), hoặc sở hữu doanh nghiệp chấp nhận giao dịch qua mạng của bên thứ ba bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng không? Nếu câu trả lời là có, có khả năng bạn sẽ nhận được mẫu 1099-K, một mẫu để báo cáo các khoản thanh toán nhất định nhằm tính thuế thu nhập.

Mẫu 1099-K là gì, Giao dịch thẻ thanh toán và Giao dịch qua mạng của bên thứ ba?

Bạn có thể biết rằng có nhiều loại mẫu 1099 khác nhau. Mẫu 1099-K đặc biệt báo cáo các khoản thanh toán qua thẻ và giao dịch từ các nền tảng trực tuyến, ứng dụng hoặc bộ xử lý thẻ thanh toán. Chính thức, mẫu thuế này gọi là Mẫu 1099-K: Giao dịch thẻ thanh toán và Giao dịch qua mạng của bên thứ ba, giúp làm rõ ai gửi các mẫu này và tại sao.

Lưu ý: Thông thường, các ứng dụng và trang web trực tuyến không nên báo cáo quà tặng hoặc hoàn trả chi phí cá nhân từ gia đình hoặc bạn bè trên mẫu 1099-K vì đây là các khoản không chịu thuế.

Quy định mới về mẫu 1099-K là gì?

Theo Đạo luật Một Dự Luật Lớn Đẹp (OBBBA), người nhận thanh toán sẽ nhận được mẫu 1099-K từ bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba cho năm 2025 nếu họ có hơn 20.000 USD trong các khoản thanh toán và 200 giao dịch.

Điều này đảo ngược ngưỡng 600 USD dự kiến từ Đạo luật Cứu trợ Mỹ năm 2021. Dựa trên luật trước đó, ngưỡng cho năm 2024 là 5.000 USD trong các khoản thanh toán trong năm và một giao dịch.

Kết luận: Nếu bạn nhận thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ từ một ứng dụng hoặc nền tảng trực tuyến, việc giữ lại hóa đơn là ý tưởng tốt.

Tin cậy H&R Block giúp bạn nộp mẫu 1099-K và nhận tối đa khoản hoàn thuế

Nộp trực tuyến

Nộp qua chuyên gia thuế

Khi nào các mẫu 1099-K được phát hành?

Bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba nên gửi mẫu 1099-K của bạn trước ngày 31 tháng 1 hàng năm. Mẫu này sẽ bao gồm tất cả các giao dịch trong năm thuế trước đó. Tùy theo tùy chọn của nền tảng, bạn có thể nhận mẫu 1099-K điện tử hoặc qua thư.

Mẫu 1099-K dùng để làm gì? Tôi cần làm gì với nó?

Nếu bạn nhận được mẫu 1099-K, nó thường bao gồm tổng số tiền của tất cả các giao dịch thanh toán có thể báo cáo từ nền tảng (đơn vị thanh toán). Nền tảng hoặc ứng dụng bạn đã sử dụng sẽ gửi hai bản sao của thông tin 1099-K của bạn. Một bản dành cho bạn để chuẩn bị khai thuế. Bản còn lại sẽ gửi cho IRS như một hồ sơ các giao dịch thanh toán của bạn.

Ngoài ra, cần nhớ rằng không phải tất cả các giao dịch 1099-K đều giống nhau, và cách xử lý thuế có thể khác nhau. Bạn phải báo cáo thu nhập kinh doanh ngay cả khi không nhận được mẫu 1099-K báo cáo các khoản thanh toán cho bạn.

Tiếp tục câu chuyện  

Dù điều gì khiến mẫu của bạn xuất hiện, H&R Block có thể giúp bạn chuẩn bị thuế để báo cáo thu nhập từ mẫu 1099-K của bạn.

Tôi có phải trả thuế trên 1099-K không?

Điều này phần lớn phụ thuộc vào tình hình của bạn. Nếu bạn nhận mẫu 1099-K cho các mặt hàng bạn đã bán (như đĩa vinyl cổ hoặc đồng hồ cổ của ông nội), hàng hóa liên quan đến sở thích của bạn, hoặc hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến doanh nghiệp của bạn, sẽ cần tính toán kỹ hơn và xem xét.

Nếu bạn có doanh nghiệp, bạn có thể cần đưa số tiền trong mẫu 1099-K vào tổng doanh thu của mình. Thông thường, nếu bạn có lợi nhuận, có khả năng bạn sẽ phải nộp thuế. Ngay cả khi không nhận được 1099-K, bạn vẫn phải khai báo mọi thu nhập chịu thuế bạn nhận được.

Làm thế nào để khai báo thu nhập từ 1099-K trong tờ khai thuế của tôi?

Cách bạn khai báo thu nhập sẽ phụ thuộc vào lý do bạn nhận được nó. Dưới đây là hướng dẫn cho một số tình huống phổ biến.

**Thu nhập sở thích:** Bạn sẽ khai báo tổng thu nhập sở thích của mình trên Lịch 1 (Mẫu 1040) như thu nhập khác. (Tìm hiểu thêm về thu nhập sở thích.)
**Thu nhập kinh doanh:** Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, như một nhà thầu độc lập, bạn sẽ khai báo thu nhập trên Lịch C (Mẫu 1040), dòng 1, và các khoản hoàn trả hoặc giảm trừ trên Lịch C, dòng 2. Ngoài ra, bạn cần tính toán chi phí hàng hóa bán ra và khai báo trên Lịch C, dòng 4. Sau đó, trừ các chi phí kinh doanh liên quan trong Phần II của Lịch C.

Tin cậy H&R Block giúp bạn nộp mẫu 1099-K và nhận tối đa khoản hoàn thuế

Nộp trực tuyến

Nộp qua chuyên gia thuế

So sánh mẫu 1099-K, 1099-NEC và 1099-MISC: Sự khác biệt là gì?

Các loại mẫu 1099 khác nhau có thể gây nhầm lẫn, và điều này hoàn toàn hợp lý: Trước đây, có một số chồng chéo trong thông tin được báo cáo trên các mẫu này, nhưng IRS đã rõ ràng hơn trong việc xác định mục đích sử dụng của chúng trong những năm gần đây. Hãy cùng phân tích.

**1099-K (Giao dịch thẻ thanh toán và qua mạng của bên thứ ba):** Báo cáo các khoản thanh toán qua thẻ và giao dịch từ các nền tảng trực tuyến, ứng dụng hoặc bộ xử lý thẻ như Etsy, eBay, Poshmark, PayPal hoặc Venmo.
**1099-NEC (Thanh toán cho người không phải nhân viên):** Báo cáo phí, hoa hồng hoặc bất kỳ khoản bồi thường nào khác do doanh nghiệp trả cho cá nhân không phải nhân viên. Nếu bạn là nhà thầu độc lập hoặc tự doanh và nhận ít nhất 600 USD trong năm 2025 và 2.000 USD trong năm 2026 từ một doanh nghiệp, bạn có thể nhận được 1099-NEC từ doanh nghiệp đó.*. Các freelancer, người làm việc theo hợp đồng ngắn hạn (lái xe chia sẻ, giao đồ ăn, v.v.), và nhà cung cấp dịch vụ độc lập là các loại hình thường nhận mẫu 1099-NEC.
**1099-MISC (Thông tin khác):** Báo cáo các khoản thu nhập khác như tiền thuê nhà từ doanh nghiệp, tiền bản quyền, giải thưởng và phần thưởng, và các khoản thanh toán y tế và chăm sóc sức khỏe.
  • Sau năm 2025, ngưỡng 2.000 USD cho mẫu 1099-NEC sẽ điều chỉnh hàng năm theo lạm phát.

Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận nhiều mẫu 1099 cho cùng một khoản thu nhập. Ví dụ, nếu bạn là nhà văn tự do nhận thanh toán qua PayPal hoặc Venmo, bạn có thể nhận mẫu 1099-K từ nền tảng và mẫu 1099-NEC từ doanh nghiệp trả tiền cho bạn. Bạn chỉ cần khai báo thu nhập một lần, vì vậy hãy giữ hồ sơ cẩn thận để đối chiếu thu nhập của bạn với các mẫu mà doanh nghiệp gửi cho bạn.

Làm thế nào để sửa lỗi hoặc cập nhật thông tin trên mẫu 1099-K của bạn

Lỗi trên mẫu 1099-K có thể xảy ra vì nhiều lý do, và rất quan trọng để sửa chúng vì IRS cũng nhận được bản sao của mẫu này. Các lỗi phổ biến bao gồm sai số về số tiền thu nhập, thông tin người nộp thuế sai, giao dịch cá nhân bị phân loại nhầm thành thu nhập doanh nghiệp, hoặc nhận nhầm mẫu 1099-K. Vậy làm thế nào để sửa?

**Xem lại mẫu**. So sánh với hồ sơ thanh toán của bạn (sao kê ngân hàng, giao dịch ứng dụng, hóa đơn, v.v.) để xác nhận lỗi.
**Liên hệ với nhà phát hành**. Bộ xử lý thanh toán hoặc nền tảng trực tuyến đã gửi mẫu 1099-K (ví dụ PayPal, Venmo, Square) chịu trách nhiệm sửa lỗi. Gọi điện hoặc gửi email để giải thích vấn đề.
**Yêu cầu gửi mẫu 1099-K sửa**. Nếu lỗi được xác nhận, yêu cầu nhà phát hành gửi cho bạn và IRS bản sửa đổi.
**Báo cáo sự chênh lệch trong tờ khai thuế của bạn**. Nếu mẫu không được sửa kịp thời, bạn có thể cần khai báo số tiền sai trong mẫu 1099-K và điều chỉnh phù hợp trong tờ khai của mình. Một chuyên gia thuế có thể giúp bạn việc này.
**Thông báo cho IRS nếu cần thiết**. Nếu nhà phát hành từ chối sửa lỗi, bạn có thể gọi IRS để được hướng dẫn. Quan trọng là hành động nhanh để tránh rắc rối về thuế.

Nhận trợ giúp về mẫu 1099-K

Khi đến lúc khai báo thông tin thuế trong mẫu 1099-K của bạn, bạn sẽ không phải làm điều đó một mình. Dù điều gì khiến mẫu 1099-K của bạn xuất hiện, H&R Block có thể giúp bạn xử lý mọi khoản thu nhập bạn nhận được, kể cả thuế tự doanh của bạn.

Cần giúp phân loại các khoản thanh toán qua các nền tảng giao dịch thẻ của bên thứ ba? Hoặc có câu hỏi về thuế thu nhập khác? Chúng tôi sẵn sàng giúp!

Dành cho cá nhân khai thuế hoặc có doanh nghiệp phụ: Dù bạn chọn nộp thuế qua chuyên gia hay tự làm trực tuyến, chúng tôi sẽ giúp bạn tận dụng mọi khoản tín dụng và khấu trừ xứng đáng.

Dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ: Tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia thuế đã được chứng nhận của chúng tôi để giúp bạn làm đúng thuế và giữ cho doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng. Tìm hiểu cách Block Advisors có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của bạn.

Chứng nhận chuyên gia thuế doanh nghiệp nhỏ của chúng tôi do Block Advisors cấp dựa trên việc hoàn thành đào tạo độc quyền. Dịch vụ doanh nghiệp nhỏ của Block Advisors có tại các văn phòng của Block Advisors và H&R Block trên toàn quốc.

Câu hỏi thường gặp về mẫu 1099-K

Câu hỏi chung về mẫu 1099-K

Các khoản khấu trừ nào có thể giảm thuế cho các bán hàng không chính thức được báo cáo trên mẫu 1099-K của tôi?

Bạn có thể khấu trừ các chi phí liên quan đến bán hàng trên thị trường trực tuyến nếu thu nhập đó được xem là thu nhập doanh nghiệp và các chi phí này là hợp lý, cần thiết cho doanh nghiệp của bạn. Bạn không thể khấu trừ chi phí cho các bán hàng sở thích hoặc khi bán các mặt hàng cá nhân một cách không thường xuyên.

Nếu bạn bán hàng thường xuyên với mục đích kiếm lời, IRS có thể xem hoạt động của bạn là doanh nghiệp (dù chỉ là công việc phụ). Trong trường hợp đó, bạn có thể khấu trừ các chi phí (vật liệu, vận chuyển, phí) trên Lịch C (Lợi nhuận hoặc lỗ từ doanh nghiệp).

Ai cung cấp hướng dẫn về ngưỡng mới của IRS cho mẫu 1099-K?

H&R Block cung cấp hướng dẫn về ngưỡng mới của IRS cho mẫu 1099-K qua nhiều phương thức. Bạn có thể nhận trợ giúp thuế từ chuyên gia khi nộp thuế tại H&R Block và:

Gặp trực tiếp hoặc qua trực tuyến với chuyên gia thuế
Kết nối với chuyên gia qua chat trợ giúp trong H&R Block Online*.

H&R Block giúp bạn dễ dàng báo cáo thu nhập từ mẫu 1099-K. Dù bạn nộp thuế qua chuyên gia hay tự làm, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước, giúp bạn tự tin khai báo thu nhập từ các giao dịch của bên thứ ba.

Bắt đầu với H&R Block.

*Chat trợ giúp chuyên gia có sẵn trong H&R Block Online Plus, H&R Block Online Deluxe, H&R Block Online Premium, và H&R Block Online Self-Employed.

Phần mềm nào hỗ trợ nhiều mẫu 1099-K cùng lúc?

Các sản phẩm tự làm của H&R Block giúp xử lý nhiều mẫu 1099-K theo nhiều cách, đơn giản hóa quá trình khai thuế của bạn. Các công cụ của chúng tôi cung cấp hướng dẫn cách báo cáo các giao dịch của bên thứ ba. Bạn có thể tìm thấy thông tin trực tiếp trong sản phẩm hoặc tìm kiếm bài viết trong Trung tâm Trợ giúp của chúng tôi.

** H&R BLOCK ONLINE ** sẽ giúp bạn tổng hợp và tính toán nhiều mẫu 1099-K bằng cách kết hợp tổng số giao dịch, số tiền bị giữ lại, và các chi tiết khác, rồi đưa vào các mục phù hợp trong tờ khai thuế của bạn (ví dụ: Lịch C, Lịch F).

Nếu cần giúp đỡ, bạn có thể:

Nhận trợ giúp từ chuyên gia qua chat trong trải nghiệm của bạn. Họ có thể thảo luận tình hình của bạn và cung cấp hướng dẫn cần thiết để khai báo thu nhập 1099-K của bạn.*
Tin tưởng vào Trợ lý Thuế AI của Block để trả lời các câu hỏi nhanh.*
Thêm Đánh giá của Chuyên gia Thuế và để chuyên gia kiểm tra lại tờ khai của bạn (với phí bổ sung)

**Bắt đầu với **H&R Block Online và tự tin nộp các mẫu 1099-K của bạn.

*Chat trợ giúp chuyên gia và Trợ lý Thuế AI có sẵn trong H&R Block Online Plus, H&R Block Online Deluxe, H&R Block Online Premium, và H&R Block Online Self-Employed.

Câu hỏi thường gặp về các nhà bán hàng trên thị trường trực tuyến (như Etsy, Poshmark, eBay, hoặc Mercari)

Tôi có cần khai báo thu nhập từ eBay hoặc Etsy qua mẫu 1099-K không?

Nếu bạn nhận mẫu 1099-K cho thu nhập từ bán hàng trên eBay hoặc Etsy, bạn cần khai báo thông tin đó trong tờ khai thuế của mình. Nếu bạn có lợi nhuận, có thể bạn sẽ phải nộp thuế cho các khoản bán hàng thể hiện trên mẫu.

Ngay cả khi không nhận được mẫu 1099-K, bạn vẫn phải khai báo thu nhập chịu thuế trong tờ khai thuế của mình.

Bạn cần doanh thu bao nhiêu để nhận mẫu 1099-K từ Etsy hoặc Poshmark?

Bạn sẽ nhận mẫu 1099-K từ các thị trường trực tuyến như Etsy hoặc Poshmark nếu có ít nhất một giao dịch và đạt ngưỡng báo cáo trong năm thuế đó. Đối với năm 2024, ngưỡng là 5.000 USD. Đến năm 2025, ngưỡng là 20.000 USD và 200 giao dịch.

Khi nào tôi sẽ nhận được mẫu 1099-K?

Các thị trường trực tuyến như Etsy và Poshmark bắt buộc gửi mẫu 1099-K trước ngày 31 tháng 1 hàng năm nếu số tiền thu nhập và số giao dịch của bạn vượt quá ngưỡng.

Điều gì xảy ra nếu tôi có nhiều cửa hàng Etsy hoặc nhiều kho Poshmark?

Mẫu 1099-K phản ánh tổng thu nhập bạn kiếm được qua từng thị trường hoặc bộ xử lý thanh toán trong năm thuế. Nếu bạn có nhiều cửa hàng Etsy, bạn vẫn chỉ nhận được một mẫu 1099-K từ Etsy. Tương tự, với nhiều kho Poshmark.

Nếu tôi bán hàng trên Poshmark hoặc Etsy chỉ thỉnh thoảng, không phải là kinh doanh phụ, có cần khai báo không?

Nếu bạn bán đồ cá nhân đã qua sử dụng như quần áo hoặc nội thất với giá thấp hơn giá mua ban đầu, các giao dịch này thường không chịu thuế, ngay cả khi nhận mẫu 1099-K. Tuy nhiên, nếu bạn mua, làm mới hoặc bán lại các mặt hàng để kiếm lời, đó có thể được xem là thu nhập sở thích, và sẽ phải khai báo thuế. Nhớ rằng, bạn có trách nhiệm khai báo tất cả thu nhập chịu thuế dù có nhận hay không mẫu 1099-K.

Tôi có nhận được mẫu 1099-K từ eBay hoặc Mercari cho từng tài khoản nếu có nhiều không?

Nếu bạn có nhiều tài khoản bán hàng đấu giá và thị trường trực tuyến như eBay hoặc Mercari liên kết với cùng mã số thuế, các trang này sẽ tổng hợp thu nhập của bạn từ tất cả các tài khoản để xác định xem bạn có đạt ngưỡng báo cáo hay không trong năm thuế đó. Nếu tổng thu nhập vượt ngưỡng, eBay hoặc Mercari sẽ gửi bạn mẫu 1099-K.

Câu hỏi thường gặp về lái xe chia sẻ (như Uber hoặc Lyft)

Làm thế nào để khai báo thu nhập từ Uber hoặc Lyft?

Là lái xe Uber hoặc Lyft, thu nhập của bạn có thể được báo qua hai mẫu 1099 khác nhau. Bạn sẽ nhận mẫu 1099-K nếu tổng tiền cước phí qua thẻ tín dụng hoặc bộ xử lý của bên thứ ba vượt ngưỡng báo cáo của năm đó. Bạn cũng có thể nhận mẫu 1099-NEC nếu kiếm ít nhất 600 USD trong năm 2025 và 2.000 USD trong năm 2026 trở lên (được điều chỉnh theo lạm phát) từ các khoản thu nhập không liên quan đến lái xe như khuyến mãi, thưởng hoặc hoa hồng giới thiệu.

Ngay cả khi không nhận 1099-K hoặc 1099-NEC, bạn vẫn phải khai báo tất cả thu nhập với IRS trên Lịch C (Lợi nhuận hoặc lỗ từ doanh nghiệp).

Tại sao tôi nhận nhiều hơn một mẫu 1099-K?

Bạn có thể nhận nhiều mẫu 1099-K từ các dịch vụ chia sẻ xe nếu bạn lái xe cho nhiều nền tảng (ví dụ Uber và Lyft). Có thể bạn nhận nhiều mẫu 1099-K từ cùng một công ty nếu họ chia nhỏ thanh toán qua các bộ xử lý khác nhau, dù điều này hiếm. Ngoài ra, nếu bạn thực hiện chuyến đi ở nhiều bang, bạn có thể nhận một mẫu 1099-K cho mỗi bang.

Tổng hợp thuế Uber và Lyft là gì?

Tổng hợp thuế Uber và Lyft là các tài liệu mà các công ty cung cấp cho lái xe để giúp bạn hiểu về thuế của mình trong năm. Các bản tóm tắt này gồm phân tích thu nhập hàng năm, chi phí có thể trừ thuế, và hồ sơ các chuyến đi cùng số dặm trực tuyến trong năm. Các bản tóm tắt này gửi đến mọi lái xe, bất kể bạn có đạt ngưỡng nhận mẫu 1099 hay không.

Tại sao Uber hoặc Lyft gửi tôi mẫu 1099-NEC?

Các công ty chia sẻ xe sẽ gửi bạn mẫu 1099-NEC nếu bạn kiếm ít nhất 600 USD trong năm 2025 và 2.000 USD trong năm 2026 (được điều chỉnh theo lạm phát) từ các khoản thu nhập không liên quan đến lái xe như khuyến mãi, thưởng hoặc hoa hồng giới thiệu.

Tại sao tổng số trong mẫu 1099-K của Uber hoặc Lyft không khớp với số tiền chuyển khoản trực tiếp của tôi?

Mẫu 1099-K báo cáo tổng thu nhập, tức là tổng số tiền hành khách trả trước các khoản khấu trừ. Số tiền bạn nhận trong ngân hàng là thu nhập ròng sau phí dịch vụ, phí đặt chỗ, hoa hồng và các chi phí khác của nền tảng chia sẻ xe.

Bạn có thể nghĩ, “Điều này có nghĩa là tôi bị đánh thuế trên số tiền tôi chưa nhận?” Không hẳn! Mặc dù mẫu 1099-K báo cáo thu nhập tổng, bạn có thể khấu trừ các chi phí (bao gồm phí, hoa hồng, và phí đi đường) trên Lịch C. IRS chỉ đánh thuế lợi nhuận ròng, không phải toàn bộ số trong 1099-K.

Tôi có thể trừ bao nhiêu dặm làm chi phí kinh doanh cho Uber hoặc Lyft?

Bạn có thể trừ dặm đi để đón khách, chở khách, di chuyển giữa các chuyến hoặc đi làm việc liên quan (đi đến trạm xăng, rửa xe, bảo trì dành riêng cho công việc chia sẻ xe). Không thể trừ dặm đi trước khi bật ứng dụng, đi về nhà sau khi đăng xuất hoặc các việc cá nhân.

Tổng hợp thuế Uber hoặc Lyft của bạn hoặc bản tóm tắt hàng năm sẽ cung cấp tổng số dặm trực tuyến trong năm, nhưng tốt nhất vẫn giữ hồ sơ cẩn thận làm bằng chứng. Tìm hiểu thêm về khấu trừ dặm theo thuế IRS.

Câu hỏi thường gặp về các nền tảng giao dịch của bên thứ ba (như Venmo hoặc PayPal)

Các khoản thanh toán hoặc hoàn trả từ bạn bè và gia đình có nằm trong mẫu 1099-K của PayPal hoặc Venmo không?

Không, các khoản thanh toán cá nhân và hoàn trả từ bạn bè và gia đình không chịu thuế, nên không nằm trong mẫu 1099-K của PayPal hoặc Venmo nếu được phân loại đúng. Mẫu 1099-K chỉ báo cáo các giao dịch liên quan đến hàng hóa và dịch vụ, không phải chuyển khoản cá nhân để chia sẻ hóa đơn, gửi quà hoặc hoàn trả bạn bè.

Tuy nhiên, nếu ai đó vô tình gửi bạn khoản thanh toán cá nhân dưới danh mục “hàng hóa và dịch vụ”, nền tảng có thể đưa vào mẫu 1099-K của bạn. Để sửa, liên hệ nền tảng thanh toán để yêu cầu chỉnh sửa và giữ hồ sơ chứng minh đó không phải giao dịch kinh doanh, phòng khi IRS hỏi.

Nếu bạn mất tiền qua giao dịch PayPal hoặc Venmo thì sao?

Bạn có thể bù trừ hoặc khai báo khoản lỗ, tùy theo tình huống. Nếu bạn nhận mẫu 1099-K cho một giao dịch kinh doanh sau đó hoàn trả, nền tảng có thể không tự động điều chỉnh thu nhập của bạn. Giữ hồ sơ về khoản hoàn trả và chỉ khai báo thu nhập ròng thực tế của bạn trong tờ khai thuế. Nếu bạn gửi tiền cho giao dịch kinh doanh nhưng không nhận được hàng hóa/dịch vụ, hoặc bán đồ với giá thấp hơn giá mua, bạn có thể trừ nó như một khoản lỗ hoặc chi phí kinh doanh trên Lịch C.

Lưu ý: Bạn không thể khấu trừ các khoản lỗ cá nhân như bán đồ cá nhân với giá thấp hơn giá mua ban đầu—nhưng cũng không phải nộp thuế cho chúng.

Nếu mẫu 1099-K của tôi sai, tôi phải làm gì?

Nếu PayPal hoặc Venmo báo cáo một khoản hoàn trả, tranh chấp hoặc giao dịch cá nhân là thu nhập trong mẫu 1099-K của bạn, liên hệ dịch vụ khách hàng của họ và yêu cầu chỉnh sửa. Nếu nền tảng không sửa, giữ hồ sơ chứng minh lý do thu nhập không chịu thuế và chỉ khai báo phần thực tế bạn đã kiếm được.

Chuyên gia thuế có thể giúp bạn việc này, hoặc bạn có thể dùng dịch vụ khai thuế trực tuyến như H&R Block Online để chỉ rõ các giao dịch cá nhân trước khi gửi tờ khai thuế cho IRS.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
0/400
Không có bình luận
  • Ghim