Formulário 1099-K: Definição, usos e quem tem a obrigação de reportar

Formulário 1099-K: Definição, usos e quem tem obrigação de reportar

H&R Block

8 de outubro de 2025 15 min de leitura

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Você ganha dinheiro através de uma plataforma online (como Etsy ou Poshmark), sites de leilões (como eBay ou eBid), dirige para um serviço de transporte partilhado (como Uber ou Lyft), ou possui um negócio que aceita transações de terceiros via cartão de débito ou crédito? Se respondeu sim a alguma dessas perguntas, há uma chance de receber um formulário 1099-K, que serve para reportar certos pagamentos e calcular o imposto de renda.

O que é um 1099-K, Transações com Cartões de Pagamento e Terceiros?

Você pode saber que existem vários tipos de formulários 1099. O formulário 1099-K reporta especificamente pagamentos com cartão e transações de plataformas online, aplicativos ou processadores de pagamento. Oficialmente, esse formulário fiscal é chamado Formulário 1099-K: Transações com Cartões de Pagamento e Terceiros, o que pode esclarecer quem envia esses formulários e por quê.

Nota: Geralmente, aplicativos e sites online não devem reportar presentes ou reembolsos de despesas pessoais de familiares ou amigos no 1099-K, pois esses itens são isentos de impostos.

Qual é a nova regra para o 1099-K?

Como parte do projeto de lei One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), os beneficiários receberão um 1099-K de um processador de pagamento de terceiros em 2025, se tiverem mais de $20.000 em pagamentos e 200 transações.

Isso revoga o limite planejado de $600 do American Rescue Plan Act de 2021. Com base nessa legislação anterior, o limite para 2024 era de $5.000 recebidos durante o ano em pagamentos e uma transação.

A conclusão: Se você recebe pagamentos por bens e serviços de uma plataforma ou aplicativo online, guardar seus recibos é uma boa ideia.

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Quando são emitidos os Formulários 1099-K?

Os processadores de pagamento de terceiros devem enviar seu 1099-K até 31 de janeiro de cada ano. O formulário cobrirá todas as transações feitas durante o ano fiscal anterior. Dependendo das opções disponíveis na plataforma, você pode receber o 1099-K eletronicamente ou pelo correio.

Para que serve um 1099-K? O que faço com ele?

Se você receber um formulário 1099-K, ele geralmente inclui o valor bruto de todas as transações reportáveis feitas na plataforma (entidade de liquidação de pagamentos). A plataforma ou aplicativo que você usou enviará duas cópias das informações do seu 1099-K. Uma é para você, para preparar sua declaração de impostos. A outra será enviada ao IRS como registro de suas transações de pagamento.

Além disso, é importante lembrar que nem todas as transações 1099-K são iguais, e o tratamento fiscal pode variar. Você deve reportar a renda de negócios mesmo que não receba um Formulário 1099-K reportando esses pagamentos.

Continuação da história  

Independentemente do que acionou seu formulário, a H&R Block pode ajudar na preparação dos seus impostos para reportar a renda do seu 1099-K.

Preciso pagar impostos sobre o 1099-K?

Isso dependerá bastante da sua situação. Se você recebeu o Formulário 1099-K por itens que vendeu (como um disco vintage ou um relógio antigo do avô), bens relacionados ao seu hobby, ou bens ou serviços ligados ao seu negócio, há um pouco mais de cálculo e revisão envolvidos.

Se você tem um negócio, pode precisar incluir o valor do Formulário 1099-K em seus recebimentos brutos. Geralmente, se você obteve lucro, é possível que deva impostos. Mesmo que não receba um 1099-K pelos pagamentos, deve reportar qualquer renda tributável que receber.

Como reportar a renda do 1099-K na sua declaração de impostos?

A forma de reportar a renda dependerá do motivo pelo qual você a recebeu. Aqui estão as instruções do 1099-K para alguns cenários comuns.

**Renda de hobby:** Você reportará sua renda bruta de hobby na Schedule 1 (Formulário 1040) como outra renda. (Saiba mais sobre renda de hobby.)
**Renda de negócio:** Se você é um proprietário individual, como um trabalhador autônomo, reportará a renda na Schedule C (Formulário 1040), linha 1, e quaisquer devoluções ou descontos na Schedule C, linha 2. Além disso, deve calcular o custo das mercadorias vendidas e reportar na Schedule C, linha 4. Depois, deduzirá as despesas comerciais relacionadas na Parte II da Schedule C.

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1099-K vs. 1099-NEC vs. 1099-MISC: Quais são as diferenças?

Os diferentes tipos de formulários 1099 podem gerar confusão, e com razão: Antes, havia alguma sobreposição nas informações reportadas nesses formulários, mas a IRS tem definido mais claramente seus usos nos últimos anos. Vamos explicar.

**1099-K (Transações com Cartões de Pagamento e Terceiros)**: Reporta pagamentos com cartão e transações de plataformas online, aplicativos ou processadores de pagamento, como Etsy, eBay, Poshmark, PayPal ou Venmo.
**1099-NEC (Compensação a Não-empregados)**: Reporta taxas, comissões ou qualquer outra remuneração paga por uma empresa a um indivíduo que não seja empregado. Se você é um trabalhador autônomo ou freelancer e recebeu pelo menos $600 em 2025 e $2.000 em 2026 de uma empresa durante o ano, pode receber um 1099-NEC da empresa que pagou. Trabalhadores freelancers, gig workers (motoristas de transporte por aplicativo, entregadores de comida, etc.) e prestadores de serviços independentes são exemplos comuns de trabalhadores 1099-NEC.
**1099-MISC (Informações Diversas)**: Reporta itens diversos de renda, incluindo pagamentos de aluguel de empresas, royalties, prêmios e recompensas, e pagamentos médicos e de saúde.
  • Após 2025, o limite de $2.000 para o Formulário 1099-NEC será ajustado anualmente por inflação.

Em alguns casos, você pode receber múltiplos formulários 1099 pelo mesmo rendimento. Por exemplo, se você é um escritor freelancer que recebe pagamento via PayPal ou Venmo, pode receber um 1099-K da plataforma e um 1099-NEC da empresa que pagou. Você só precisa reportar a renda uma vez, então mantenha registros meticulosos que ajudem a relacionar sua renda com os formulários enviados pelas empresas.

Como corrigir um erro ou atualizar informações no seu 1099-K

Erros no formulário 1099-K podem acontecer por várias razões, e é importante corrigi-los, pois o IRS também recebe uma cópia. Erros comuns incluem valor incorreto de renda, informações erradas do contribuinte, transações pessoais mal classificadas como renda de negócios, ou recebimento de um 1099-K por engano. Então, como corrigir?

**Revise o formulário**. Compare com seus registros de pagamento (extratos bancários, transações de aplicativos, faturas, etc.) para confirmar o erro.
**Entre em contato com o emissor**. O processador de pagamento ou plataforma online que enviou o 1099-K (por exemplo, PayPal, Venmo, Square) é responsável pelas correções. Ligue ou envie um e-mail explicando o erro.
**Solicite uma versão corrigida do 1099-K**. Se o erro for confirmado, peça ao emissor que envie uma versão corrigida para você e para o IRS.
**Reporte discrepâncias na sua declaração de impostos**. Se o formulário não for corrigido a tempo, você pode precisar reportar a renda incorreta do 1099-K, ajustando-a corretamente na sua declaração. Um profissional de impostos pode ajudar nisso.
**Notifique o IRS, se necessário**. Se o emissor se recusar a corrigir o erro, você pode ligar para o IRS para orientação. O importante é agir rapidamente para evitar problemas fiscais.

Obtenha ajuda com o Formulário 1099-K

Quando chegar a hora de reportar as informações fiscais do seu Formulário 1099-K, você não precisará fazer isso sozinho. Independentemente do que acionou seu 1099-K, a H&R Block pode ajudar você a lidar com toda a renda recebida, incluindo seus impostos de trabalhador autônomo.

Precisa de ajuda para organizar pagamentos feitos por plataformas de transações de terceiros? Ou tem outras dúvidas fiscais? Nós podemos ajudar!

Para impostos de renda pessoais ou se você tem um negócio paralelo: Seja ao enviar sua declaração com um profissional ou online, ajudaremos você a obter todos os créditos e deduções que merece.

Para pequenos empresários: Confie na nossa equipe de profissionais certificados em impostos para garantir que seus impostos estejam corretos e manter seu negócio em dia. Descubra como a Block Advisors pode ajudar com seus impostos de pequeno negócio.

Nossa certificação de profissional de impostos para pequenos negócios é concedida pela Block Advisors, parte da H&R Block, após conclusão bem-sucedida de treinamento proprietário. Nossos serviços de pequenos negócios da Block Advisors estão disponíveis em escritórios participantes da Block Advisors e H&R Block em todo o país.

Perguntas frequentes sobre o Formulário 1099-K

Perguntas gerais sobre o 1099-K

Que deduções podem compensar vendas casuais reportadas no meu 1099-K?

Você pode deduzir despesas relacionadas às vendas em plataformas online se a renda for considerada renda de negócio e as despesas forem comuns e necessárias para seu negócio. Não pode deduzir despesas de vendas de hobby ou vendas ocasionais de itens pessoais.

Se você vende regularmente com a intenção de obter lucro, a IRS provavelmente considerará sua operação um negócio (mesmo que seja apenas um trabalho paralelo). Nesse caso, você pode deduzir despesas (materiais, envio, taxas) na Schedule C (Lucros ou Perdas de Negócio).

Quem oferece orientações sobre os novos limites do IRS para o 1099-K?

A H&R Block oferece orientações sobre os novos limites do IRS para o 1099-K de várias formas. Você pode obter ajuda fiscal de um especialista ao fazer sua declaração com a H&R Block e:

Encontrar um profissional de impostos presencialmente ou virtualmente
Conectar-se com um profissional via chat de ajuda especializada na H&R Block Online*.

A H&R Block facilita a declaração de sua renda do 1099-K. Seja enviando com um profissional ou usando nossas opções DIY, orientaremos você durante todo o processo, para que possa reportar sua renda de transações de terceiros com confiança.

Comece com aH&R Block.

*Chat de ajuda especializada disponível na H&R Block Online Plus, H&R Block Online Deluxe, H&R Block Online Premium e H&R Block Online Self-Employed.

Qual software ajuda com múltiplos formulários 1099-K?

Os produtos DIY da H&R Block ajudam com múltiplos 1099-K de várias formas, simplificando seu processo de declaração de impostos. Nossas ferramentas orientam sobre como reportar transações de terceiros. Você pode encontrar informações diretamente no produto ou procurar artigos no nosso Centro de Ajuda.

H&R BLOCK ONLINE ajudará a consolidar e calcular múltiplos formulários 1099-K, somando suas transações totais, valores retidos e outros detalhes, e inserindo-os nos locais relevantes na sua declaração de impostos (ex. Schedule C, Schedule F).

Se precisar de ajuda, você pode:

Obter ajuda especializada via chat com um profissional de impostos da H&R Block a qualquer momento. Eles podem discutir sua situação e fornecer orientações para reportar sua renda do 1099-K.*
Contar com o Assistente de Impostos com IA da Block para respostas rápidas às suas dúvidas.*
Adicionar uma Revisão por Profissional de Impostos e ter um especialista revisar sua declaração concluída (por um custo adicional)

**Comece com aH&R Block Online e declare seus 1099-K com confiança.

*Chat de ajuda especializada e Assistente de Impostos com IA disponíveis na H&R Block Online Plus, H&R Block Online Deluxe, H&R Block Online Premium e H&R Block Online Self-Employed.

O SOFTWARE DE IMPOSTOS da H&R BLOCK ajudará a consolidar e calcular múltiplos formulários 1099-K, somando suas transações totais, valores retidos e outros detalhes, e inserindo-os nos locais relevantes na sua declaração de impostos (ex. Schedule C, Schedule F).

Se precisar de ajuda, pode contar com o Assistente de Impostos com IA da Block para respostas rápidas.

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Perguntas frequentes para vendedores de plataformas online (como Etsy, Poshmark, eBay ou Mercari)

Preciso reportar renda do eBay ou Etsy com um 1099-K?

Se você recebeu o Formulário 1099-K por renda de vendas no eBay ou Etsy, precisará reportar essas informações na sua declaração de impostos. Se obteve lucro, pode dever impostos sobre as vendas indicadas no seu formulário.

Mesmo que não receba um 1099-K, ainda assim deve reportar renda tributável na sua declaração.

Quanto preciso ganhar para receber um 1099-K do Etsy ou Poshmark?

Você receberá um 1099-K de plataformas online como Etsy ou Poshmark se tiver uma ou mais transações e atingir os limites de reporte daquele ano fiscal. Para 2024, o limite é de $5.000. Para 2025, o limite é de $20.000 e 200 transações.

Quando receberei meu formulário 1099-K?

Plataformas online como Etsy e Poshmark devem enviar os formulários 1099-K até 31 de janeiro de cada ano, se seus recebimentos e transações ultrapassarem o limite.

E se eu tiver várias lojas no Etsy ou vários armários no Poshmark?

Seu 1099-K refletirá a renda total obtida em cada plataforma ou processador de pagamento durante o ano fiscal. Se você administrar várias lojas no Etsy, ainda assim deverá receber apenas um 1099-K do Etsy. O mesmo vale para múltiplos armários no Poshmark.

E se eu vender ocasionalmente no Poshmark ou Etsy, sem ser um negócio paralelo?

Se você vender itens pessoais usados, como roupas ou móveis por menos do que pagou originalmente, essas vendas geralmente não são tributáveis, mesmo que receba um 1099-K. No entanto, se você estiver comprando, revendendo ou fazendo lucro com esses itens, pode ser considerado renda de hobby, que é tributável. É importante lembrar que você é responsável por reportar toda renda tributável, independentemente de receber ou não um 1099-K.

Vou receber um 1099-K do eBay ou Mercari para cada conta se tiver várias?

Se você tiver várias contas de leilões e plataformas online como eBay ou Mercari vinculadas ao mesmo CPF, esses sites usarão sua renda total de todas as contas para determinar se você atingiu o limite de reporte daquele ano. Assim, se a soma de toda a renda de suas contas exceder o limite, o eBay ou Mercari enviará um 1099-K.

Perguntas frequentes para motoristas de transporte por aplicativo (como Uber ou Lyft)

Como reporto minha renda do Uber ou Lyft?

Como motorista do Uber ou Lyft, sua renda pode ser reportada por dois formulários 1099 diferentes. Você receberá um 1099-K se suas tarifas totais pagas via cartão de crédito ou processadores de terceiros excederem os limites de reporte daquele ano. Também pode receber um 1099-NEC se ganhar pelo menos $600 em 2025 e $2.000 em 2026 e além (ajustado pela inflação) em renda não relacionada à direção, como promoções, bônus ou pagamentos de indicação.

Mesmo que não receba um 1099-K ou 1099-NEC, você ainda é obrigado a reportar todos os ganhos ao IRS na Schedule C (Lucros ou Perdas de Negócio).

Por que recebi mais de um 1099-K?

Você pode receber vários 1099-K de diferentes plataformas de transporte se dirigir para mais de uma (por exemplo, Uber e Lyft). Pode receber múltiplos 1099-K da mesma empresa se ela dividir pagamentos entre diferentes processadores de terceiros, embora isso seja raro. Além disso, se fizer viagens em vários estados, pode receber um 1099-K para cada estado.

O que é o Resumo Fiscal do Uber e o Resumo Anual do Lyft?

São documentos que as empresas fornecem aos motoristas de transporte por aplicativo para ajudar a entender seus impostos do ano. Esses resumos incluem uma divisão dos ganhos anuais, despesas que podem ser deduzidas, e um registro de suas viagens e milhas online durante o ano. Esses resumos são enviados a todos os motoristas, mesmo que não atinjam o limite de reporte para receber um 1099.

Por que Uber ou Lyft me enviaram um 1099-NEC?

As empresas de transporte por aplicativo enviam um 1099-NEC se você ganhou pelo menos $600 em 2025 e $2.000 em 2026 (ajustado pela inflação) e além, em renda não relacionada à direção, como promoções, bônus ou pagamentos de indicação.

Por que meu total do 1099-K do Uber ou Lyft não bate com o valor do depósito direto?

O formulário 1099-K reporta a renda bruta, ou seja, o valor total pago pelos passageiros antes de quaisquer deduções. O valor que você vê na sua conta bancária é seu rendimento líquido, após taxas de plataforma, comissões e outros custos.

Você pode estar pensando: “Isso significa que vou pagar imposto sobre dinheiro que nunca recebi?” Não exatamente! Embora o 1099-K reporte ganhos brutos, você pode deduzir despesas (incluindo taxas, comissões e quilometragem) na Schedule C. O IRS só tributa o lucro líquido, não o valor total do 1099-K.

Que quilometragem posso declarar como despesa de negócio para dirigir pelo Uber ou Lyft?

Você pode declarar quilometragem ao dirigir para buscar um passageiro, com um passageiro, entre corridas, ou para tarefas relacionadas ao negócio (como ir ao posto de gasolina, lavar o carro ou manutenção específica para o trabalho). Não pode declarar quilometragem ao dirigir antes de ativar o aplicativo, ao voltar para casa após sair, ou em tarefas pessoais.

Seu Resumo Fiscal do Uber ou Resumo Anual do Lyft deve fornecer o total de quilometragem online do ano, mas é melhor manter registros detalhados como backup. Saiba mais sobre deduções de quilometragem, incluindo as taxas do IRS.

Perguntas frequentes para empresas que usam plataformas de transações de terceiros (como Venmo ou PayPal)

Pagamentos ou reembolsos de amigos e familiares estão incluídos no 1099-K do PayPal ou Venmo?

Não, pagamentos pessoais e reembolsos de amigos e familiares não são tributáveis, portanto, não aparecem no 1099-K do PayPal ou Venmo se estiverem corretamente categorizados. O Formulário 1099-K reporta apenas transações de bens e serviços, não transferências pessoais para dividir contas, enviar presentes ou reembolsar amigos.

No entanto, se alguém enviar por engano um pagamento pessoal sob a categoria “bens e serviços”, a plataforma pode incluí-lo no seu 1099-K. Para corrigir, entre em contato com a plataforma de pagamento para solicitar uma correção e mantenha registros que demonstrem que o pagamento não foi relacionado a negócios, caso o IRS pergunte.

E se eu perdi dinheiro com uma transação no PayPal ou Venmo?

Você pode conseguir compensar ou reportar a perda, dependendo da situação. Se recebeu um 1099-K por uma transação comercial que posteriormente foi reembolsada, a plataforma pode não ajustar automaticamente sua renda reportada. Mantenha registros do reembolso e reporte apenas seu rendimento líquido real na sua declaração. Se enviou dinheiro como parte de uma transação comercial, mas nunca recebeu o produto ou serviço, ou vendeu algo por menos do que custou, pode deduzir como prejuízo ou despesa de negócio na Schedule C.

Nota: Você não pode deduzir perdas pessoais, como vender um item pessoal por menos do que pagou originalmente — mas também não pagará impostos sobre elas.

E se meu formulário 1099-K estiver incorreto?

Se PayPal ou Venmo reportaram uma transação reembolsada, contestada ou pessoal como renda no seu 1099-K, entre em contato com o atendimento ao cliente e solicite uma correção. Se a plataforma não corrigir, mantenha documentação que explique por que a renda não é tributável e reporte apenas o que realmente ganhou.

Um profissional de impostos pode ajudar nisso, ou você pode usar um serviço de declaração de impostos online como a H&R Block Online para indicar quais transações foram pessoais antes de enviar sua declaração ao IRS.

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